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发票退回重新开如何做账务处理


企业开具的发票,开具错误或者其他原因需要退回重开的,企业先开具对应的红字发票,然后再按正确的金额的发票入账,其分录都是一样的,只是红字发票金额写负数,蓝字发票金额写正数,分录为,

借:应收账款,

贷:主营业务收入,

应交税费—应交增值税—销项税额。